关注微信公众号查券更方便
国际内部审计专业实务框架 中国内部审计协会 译 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍 中国财政经济出版社
当当网 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 企业内部审计编审委员会 人民邮电出版社 正版书籍
当当网 内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析 牛恺 人民邮电出版社 正版书籍
企业内部审计全流程指南 中小企业内部审计实务 企业绩效审计 企业管理书 会计审计教程书 内审员参考手册 企业内部审计学习书籍
《国际内部审计专业实务框架》精要解读 国际注册内部审计师CIA考试红皮书 中审网校 注册会计师考试中国财政经济出版
当当网 内部审计实务操作从入门到实战 惠增强 人民邮电出版社 正版书籍
当当网 内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 袁小勇,林云忠 人民邮电出版社 正版书籍
审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书)复旦大学出版社9787309143898
当当网 风险导向内部审计实务指南 付淑威 人民邮电出版社 正版书籍
当当网 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 郭长水,纪新伟 人民邮电出版社 正版书籍
备考2025年国际注册内部审计师CIA考试教材内部审计基础 实务 知识要素 专业实务框架 习题汇编 中国内部审计协会 财政经济
【审计员的工具书】神查账 邓治萍著 内部审计 企业内部控制 审计书籍 审查指南 财报盈亏 老板财务管控 统计推断 专利审查指南
一本书学内部审计 新手内部审计从入门到精通 曹艳铭 编 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍 化学工业出版社
内部控制与内部审计
【正版书】 布林克现代内部审计学 (美)莫勒尔 著,李海风 等译 中国时代经济出版社
内部审计整改实务与案例 新时代审计整改丛书 高雅青 李三喜 李玲 9787511934123 中国时代经济出版社
【正版】内部审计学王海兵著高等教育出版社9787040536799 不详
【正版书】 信用风险内部评级审计实务 中国工商银行内部审计局 著 中国金融出版社
财经类院校研究生精品教材
一本书读懂内部审计 孙伟航 著 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍 红旗出版社
《企业会计操作实务大全》新政策下财务会计实操书籍 贺志东主编 成本管理 财会人员 内部审计人员 企业管理 税务国家审计人员手册
【保正版】内部审计学时现中国时代经济出版社
备考2024年国际注册内部审计师CIA考试教材应试指南 内部审计业务知识+实务+知识要素 邱银河 红皮书精要解读中国财政经济出版社
工业企业审计实务指南 审计报告内部审计学企业管理实务财务报表财务会计财会舞弊税务投资大风控企业会计准则
【保正版】企业内部审计与外部审计趋同研究傅黎瑛东北财经大学出版社
中国内部审计杂志2025年4月
【官方正版】内部审计基础(一)新汇编600题 国际注册内部审计师CIA考试第1部分练习题库 中审网校 可搭cia应试指南教材
企业内部审计实务详解 审计程序+实战技法+案例解析 管理书籍 人民邮电出版社 正版书籍 【凤凰新华书店旗舰店】
当当网 内部审计工作法 谭丽丽 罗志国 机械工业出版社 正版书籍
【正版书】增值-集团公司内部审计实务与技巧 梁雄
《国际内部审计专业实务框架》精要解读 国际注册内部审计师CIA考试红皮书 中审网校 编 注册会计师考试经管、励志
【正版好书】零基础学内部审计
当当网 内部控制审计实务指南 高雅青 李三喜 施莹华 人民邮电出版社 正版书籍
【官方正版】国际注册内部审计师考试应试指南cia教材+专业框架精要解读红皮书 中审网校 邱银河 内部审计要素实务业务知识2025年
内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
【官方准则】国际内部审计专业实务框架 中国内部审计协会 cia国际注册内部审计师考试2025年标准定义规范要素 可搭教材精要解读
审计法理论制度实现修正背景
内审人员进阶之道(内部审计操作实务与案例解析)
【官方正版】国际内部审计专业实务框架精要解读 中审网校cia红皮书国际注册内部审计师考试2025年 中国财政经济出版社 可搭教材
【正版】企业财会人员实务技能提升系列-企业内部审计的47个技巧 王雯雯
正版库存书9787561825693 内部审计质量控制与操作规程 霍志杰 主编 天津大学出版社
当当网 慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型 杨玲玲 肖竞 人民邮电出版社 正版书籍
慧考智学2025年CIA教材考试题库国际注册内部审计师中审网课软件激活码内部审计工作法基础审计实务知识要素历年真题试卷模拟押电
2025年CIA教材考试题库国际注册内部审计师中审网课软件激活码内部审计工作法基础审计实务知识要素历年真题试卷模拟押电子刷题APP
企业内部控制常见审计问题案例
财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控
国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题(三)内部审计知识要素 中审网校 编 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍
【保正版】内部审计质量控制与操作规程霍志杰天津大学出版社
审计学 刘建秋 注册会计师审计计划 审计证据 审计抽样 内部控制 风险评估 风险应对 审计报告 财务报表审计 北京大学旗舰店正版
银行内部经济责任审计指南 《银行内部经济责任审计指南》编写组编写 9787511929266 中国时代经济出版社
中国人民大学出版社审计第5版
内部控制审计 理论与实务 李万福 高校经济管理类专业互联网+创新教材 审计原理方法内部控制审计流程方法解析 北京大学旗舰店正版
公司内部控制基础与实践 你应该懂的内部控制常识 内部控制基本概念 搭建数字信息化传递系统 内部控制审计 北京大学出版社旗舰店
实验室内部审核理论与实务(第2版) 杨克军 编 统计 审计经管、励志 新华书店正版图书籍 企业管理出版社
官网正版机械工业出版社
【任选】普华审计工具书 采购+绩效+国有企业经济责任+行政单位+数字化+舞弊+财务审计+风险导向+内部控制+工程项目审计实务指南